2011

 

 
Приложение
к Докладу о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Неклиновского района за 2011 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
 
Пояснительная записка
Показатель 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт.
По территории Неклиновского района проходят 194, 4 км дорог общего пользования местного значения, из них автомобильные дороги протяжённостью 161 км относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием. В 2010 - 2011 годах капитальный ремонт данных дорог не выполнялся, в связи с чем, доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, составляла в 2010-2011 гг. - 0%.
В 2012 году планируется провести капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, финансирование на данные цели предусмотрено на автодороги х. Николаево-Отрадное – х. Ломакин и пос. Приазовский – х. Рожок, также на строительство автодороги подъезд от автомобильной дороги «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) – Васильево-Ханжоновка – с. Федоровка к х. Пудовой. За счёт чего планируется увеличить в 2012 году долю автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт до 2,5%. В 2013-2014 году при наличии финансирования на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения снижение темпов не планируется.
 
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.
В 2011 году за счет средств бюджета района произведен ремонт участков автодорог на сумму 1 281,586 тыс. рублей:
- участок автодороги с. Большая Неклиновка – х. Бутенки,
- участок автодороги п. Новоприморский – с. Вареновка,
- участок автодороги с. Троицкое – ст. Кошкино.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составила 0,3%
С апреля 2012 года начат ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия автодорог общего пользования местного значения. Устранены основные разрушения и повреждения дорожного покрытия на площади 7 500 кв.м. Проводится подсыпка гравием и грейдирование автодорог с переходным твердым покрытием. При наличии финансирования темпы работ по приведению дорог в нормативное состояние в прогнозном периоде возрастут и составят в 2012 году – 10%, 2013 – 11% и 2014 – 12%.
 
Показатель 3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет).
Автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) нет. В прогнозном периоде – не планируется.
 
Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011 году незначительно снизилась в сравнении с 2010 годом и составила 72,89%.
До 2014 года половину дорог планируется поэтапно привести в нормативное состояние.  Значение показателя составит 54,2%.
 
Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром,  в общей численности населения муниципального района.
Показатель 2011 года составляет 2,2%, что ниже показателя 2010 года на 0,1% и определяется малочисленностью населения в селах и хуторах района, а также не рентабельностью открытия автобусных маршрутов к ним. Планируется небольшое снижение доли до 2,0% в связи с продлением некоторых маршрутов и охватом отдаленных хуторов.
 
Показатель 6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.
Общий объем расходов бюджета района на дорожное хозяйство за 2011 год составил 8644,0 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 466,0 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен увеличением расходов на уровень инфляции. Расходы на дорожное хозяйство на 2012, 2013 и 2014 годы составят соответственно 46439 тыс. рублей, 11083 тыс. рублей и 11626 тыс. рублей в соответствии с утвержденными долгосрочными целевыми программами и увеличением расходов на уровень инфляции, а в 2012 году на капитальный ремонт, строительство межпоселковых дорог.
Показатель 7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В 2011 году расходы бюджета района на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не производились.
В 2012 году предусмотрены расходы на увеличение стоимости основных средств за счет средств Фонда софинансирования расходов в сумме 19068 тыс. рублей. В прогнозном периоде 2013-2014 годов – не планируется.
Показатель 8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт.
Расходы бюджета муниципального образования на транспорт в 2011 году не осуществлялись и не планируются на 2012-2014 годы.
Показатель 9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В бюджете района денежные средства в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по транспорту в 2011 году не были предусмотрены и не планируются на 2012-2014 годы.
Показатель 10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2012 года в Неклиновском районе зарегистрировано 300 малых, 10 средних предприятий и 2 249 индивидуальных предпринимателей. В 2011 году сократилось число малых и средних предприятий, в связи с увеличением отчислений во внебюджетные фонды (фонд социального и пенсионного страхования).
В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012-2014 годах планируется оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на организацию собственного дела и субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, в рамках реализации программы развития малого и среднего предпринимательства. В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства планируется привлечение молодежи к основам предпринимательской деятельности, путем проведения открытых уроков для учащихся общеобразовательных школ и проведение круглого стола с молодыми предпринимателями района и представителями молодежного Парламента и Правительства.
 
Показатель 11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Снижение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 2011 году (24,0%) на 0,4% по сравнению с 2010 годом (24,4%), обусловлено сокращением числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
С целью увеличения доли среднесписочной численности работников администрацией Неклиновского района организовано постоянное взаимодействие с Центром занятости населения для получения оперативной информации о безработных гражданах, желающих организовать собственное дело. В 2011 году 38 безработных граждан, проживающих в Неклиновском районе, зарегистрировали предпринимательскую деятельность и создали 9 дополнительных рабочих мест. В рамках реализации программы развития малого и среднего предпринимательства создано 13 рабочих мест. Планируется проведение мастер-классов для безработных граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность.
 
Показатель 12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок.
В 2011 году соблюдена норма закона, устанавливающая обязанность государственных и муниципальных заказчиков осуществлять размещение заказов не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Доля общего годового объема заказов составила 12%.
В прогнозном периоде 2012-2014 годов наблюдается рост показателя с 12% до 15%. Это обусловлено размещением заказов на общероссийском официальном сайте закупок, что значительно расширит доступ к муниципальным заказам района.
Показатель 13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В период с 2010 до 2014 года показатель остается на уровне 0,1%,  т.к. всё муниципальное имущество закреплено на праве оперативного пользования согласно постановлению Администрации Неклиновского района от 29.10.2010 г. № 1048 «Перечень муниципального имущества муниципального образования «Неклиновский район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства». Муниципальное имущество арендуют 18 субъектов МСП. Суммарная площадь арендуемого ими имущества (помещений и части помещений) 180,6 кв. метра. Свободных площадей муниципального имущества, предоставляемых в аренду не имеется.
 
Показатель 14.  Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.
С 2010 по 2011 годы наблюдается рост доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства с 0,9% до 2,7%, в связи с увеличением финансирования мероприятий программы развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного и федерального бюджетов.
В 2011 году финансовой поддержкой воспользовались 14 предпринимателей на сумму 1 млн.726 тысяч рублей, в том числе 10 начинающих предпринимателей получили субсидию на организацию собственного дела на сумму 1 млн. 263 тыс. рублей (средства бюджета района – 413 тыс. руб., средства фонда софинансирования расходов – 850 тыс. рублей). В результате создано 13 рабочих мест.
В прогнозируемом периоде 2012-2014 годов предполагается увеличение доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства (до 5,8 % в 2014 году), которым будет оказана поддержка, за счет увеличения финансирования из средств бюджета района и привлечения средств Фонда софинансирования расходов муниципальных образований.
Показатель 15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний
 С 2009 года в Неклиновском районе действует организация, образующая инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства - НП «Неклиновское агентство поддержки предпринимательства», которой предоставлено в аренду муниципальное имущество (помещение) площадью 9,6 квадратных метров. Увеличение показателя в 2011 году обусловлено уменьшением количества малых и средних предприятий (с 57 - в 2010 году до 54 - в 2011 году). С 2012 по 2014 год не планируется увеличение площади зарегистрированных на территории Неклиновского района объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, но прогнозируется увеличение малых и средних предприятий, что влечет к уменьшению показателя в прогнозируемом периоде 2012-2014 годов.
 
Показатель 16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего, в том числе в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования и в расчете на одного жителя муниципального образования.
В 2011 году расходы составили 1726 тыс. рублей, что выше фактически сложившихся расходов за 2010 год на 954 тыс.рублей. Данные расходы предусмотрены как за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, так и за счет средств бюджета района.
 Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет собственных средств бюджета района и областного Фонда софинансирования расходов на 2012-2014 годы составляют соответственно 1 139 тыс. рублей, 1 422 тыс. рублей и 1 517 тыс. рублей. В соответствии с изменениями планируемых сумм меняются расходы в расчете на одного жителя муниципального образования.
Показатель 17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего в том числе: для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
В 2010 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила 4,32 га. В 2011 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила 10,82 га. Динамика роста в 2011 году увеличилась на 40 % по сравнению с 2010 годом. Увеличение произошло в связи с тем, что земельные участки реализованы с торгов. В связи с прогнозным планом приватизации в 2012 году площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства составит 2,36 га, в 2013 году площадь земельных участков составит 2,96 га, в 2014 году площадь земельных участков составит 13,96 га.
Показатель 17(1). Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатов торгов, в общей площади земельных участков, в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного).
Земельные участки предоставляются под строительство исключительно на аукционе. 
 
Показатель 17(2). Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями ФЗ, в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению.
В 2010 году процент доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» составила 12,5 %. В 2011 году 31%. Увеличение показателя произошло за счет завершения работ по переоформлению земельных участков. В 2012 году планируется переоформить право постоянного (бессрочного) пользования 100% земельными участками на право их аренды или в собственность.
 
Показатель 18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).
В 2011 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) по сравнению с 2010 годом не изменилась и составляет 97,3%. В прогнозном периоде 2012-2014 годов показатель останется на уровне 2011 года.
Показатель 19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов).
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов составляет 50 дней. В планируемом периоде планируется уменьшить период до 25 дней.
 
Показатель 20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство, дней.
В период с 2010 года по 2014 годсредняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 7 дней.
 
Показатель 21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3-х лет, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов, не было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является  нулевой, так как в отношении жилищного строительства не требуется  ввод объекта в эксплуатацию, а в отношении иных объектов капитального строительства осуществляется жесткий контроль за использованием земельных участков.
Показатель в планируемом периоде остается неизменным.
 
Показатель 22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
 В 2011 году объектов строительства, осуществляемого за счет средств бюджета, не завершенного в установленные сроки нет. В плановом периоде 2012-2014 годов показатель останется на уровне 2011 года.
 
Показатель 23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2010 год составил 4934,25 рублей, за 2011 год – 7107,93 рублей.
В 2012-2014 годах планируемый объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составит 3 353,11 рублей. Прогнозные цифры рассчитаны из расчета на 1 трудоспособного жителя Неклиновского района.
 
Показатель 24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций.
В Управление сельского хозяйства финансовые отчеты о хозяйственной деятельности представляет 21 сельскохозяйственное предприятие. Убыточных предприятий не зарегистрировано, задолженности по заработной плате не имеется. В период 2010-2011 годов получены высокие урожаи, и, как результат, получена финансовая прибыль по всем предприятиям. В прогнозном периоде 2012-2014 годов убыточных сельхозпредприятий не планируется.
 
Показатель 25. Общее число сельскохозяйственных организаций.
В Неклиновском районе 21 сельскохозяйственная организация. В прогнозируемом периоде 2012-2014 годов изменений показателя не планируется.
 
Показатель 26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района.
По отчетности 2010-2011 годов показатель фактически используемых сельскохозяйственных угодий Неклиновского района составил 179 541 га. В прогнозном периоде 2012-2014 годов показатель не изменится.
 
 Показатель 27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района.
 Общая площадь сельскохозяйственных угодий Неклиновского района составляет 180 915 га. В прогнозируемом периоде 2012-2014 годов общая площадь сельскохозяйственных угодий Неклиновского района останется неизменной.
 
Показатель 28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Неклиновского района составляет в 2010 году составила 94,4%. В 2011 году - 96,6%.  Показатель останется на уровне 2011 года в прогнозном периоде 2012-2014 годов и составит 96,6%.
 
Показатель 29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).
В 2011 году показатель составил 80,6%. С 01.10.2012 года планируется повышение заработной платы в бюджетной сфере на 6%, что позволит довести отношение заработной платы бюджетников к заработной плате материального производства (коэффициента) в 2012 году до 79 %. Отсутствие данных по повышению заработной платы в бюджетной сфере в 2013-2014 годах, приведет к снижению коэффициента.
 
Показатель 30. Среднемесячная номинальная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений здравоохранения.
Росту заработной платы работников крупных и средних предприятий способствовали меры по приближению минимального размера оплаты труда к установленной в области величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, принятые сторонами социального партнерства и районной межведомственной комиссией по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. На заседаниях межведомственной комиссии в 2010-2011 годах заслушаны 35 руководителей предприятий с низким уровнем оплаты труда.
О результатах работы по доведению минимального размера оплаты труда в организациях внебюджетной сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения области свидетельствуют данные банка данных, который ведется отделом экономики и торговли.
В 2011 году увеличилась среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения с 10 439,30 руб. в 2010 году до 11 294,60 руб. в 2011 году.
Увеличение заработной платы врачей с 19 065,00 руб. в 2010 году до 19 809,00 руб. в 2011 году и среднего медицинского персонала с 11 583,00 руб. в 2010 году до 12 435,00 руб. в 2011 году произошло за счет введения стимулирующих доплат за повышение доступности амбулаторной медицинской помощи по программе «Модернизация здравоохранения Неклиновского района в 2011-2012 годах».
Заработная плата прочего персонала, в том числе и младшего персонала муниципальных учреждений здравоохранения, возросла с 6 903 руб. до 7 560 руб., за счет увеличения выплат за выслугу лет.
В 2012 году продолжится увеличение среднемесячной номинальной заработной платы медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал). В 2013-2014 годах ожидается увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения в связи с применением повышающих коэффициентов расчета заработной платы.
 
Показатель 31. Удовлетворенность населения медицинской помощью.
Удовлетворенность населения медицинской помощью уменьшилась с 32,09% из числа опрошенных в 2010 году до 27,08% в 2011 году в результате сложившегося дефицита врачей-специалистов в поликлиниках района. В прогнозе ожидается увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью до 33,0% за счет реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения Неклиновского района, проведение капитального ремонта Натальевской участковой больницы, оснащение медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений района, в том числе открывшимся в Федоровской участковой больнице установки рентген-аппарата, в ЦРБ - палатного рентген-аппарата, оборудований для реанимационного, хирургического, акушерско-гинекологического и терапевтических отделений.
 
Показатель 32. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.
В 2010 году показатель составил 38 %, в 2011 году показатель возрос до 49,1%. Рост показателя обусловлен высоким уровнем охвата  населения(18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез в 2011 году за счет деятельности передвижного флюорографа в территориях поселений и реализацией положений Постановления Правительства РФ № 892 от 25.12.2001г., в соответствии с которым все население Российской Федерации (кроме декретированных групп) проходит рентгенофлюорографическое обследование органов грудной клетки 1 раз в 2 года.    
В 2012 – 2014 годах показатель составит 45% за счет оснащения Федоровской участковой больницы новым рентген-оборудованием, оптимизации деятельности передвижного флюорографа на территории сельских поселений и реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни..
 
Показатель 33. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные образования.
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования увеличился в отчетном периоде на 19,1 % и составил в 2011 году 83,21%.
Осмотром охвачены следующие категории граждан: работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, граждане, подлежащие дополнительной диспансеризации, обратившиеся за медицинской помощью.
В прогнозном периоде планируется стабилизация показателей на уровне 68% за счет оснащения Федоровской участковой больницы новым рентген-оборудованием и реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни.
Показатель 34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения в 2011 году не изменилось. В прогнозируемом периоде изменение показателя не планируется.
 
Показатель 35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района).
Общее число амбулаторных учреждений в районе  осталось прежним. В 2012 – 2014 годах  изменений структуры не планируется.
 
Показатель 36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, не изменилось в 2011году. Не планируется изменение данного показателя и  на предстоящие годы.
 
Показатель 37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Сеть муниципальных учреждений здравоохранения в районе представлена одним учреждением – МБУЗ «Центральная районная больница» Неклиновского района. Данное учреждение переведено на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. В перспективе показатель меняться не будет. 
 
Показатель 38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
Сеть муниципальных учреждений здравоохранения в районе представлена одним учреждением – МБУЗ «Центральная районная больница» Неклиновского района. Данное учреждение переведено преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. В 2012 – 2014 годах показатель меняться не будет. 
 
Показатель 39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района).
Сеть муниципальных учреждений здравоохранения в районе представлена одним учреждением – МБУЗ «Центральная районная больница» Неклиновского района. В планируемом периоде показатель меняться не будет. 
 
Показатель 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет – всего, в том числе на дому, в том числе: от инфаркта миокарда, от инсульта; в первые сутки в стационаре – всего, в том числе: от инфаркта миокарда, от инсульта.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100 тыс. человек населения в 2011 году уменьшилось и составило 168,77 по сравнению с 2010 годом (428,2).
Количество смертей от инфаркта миокарда снизилось с 1,44 в 2010 году до 0,0 в 2011 году на 100 тыс. человек населения. В рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения планируется оптимизировать деятельность межрайонных центров, в том числе г. Таганрога по четырем основным профилям медицины: кардиология, онкология, травмо - ортопедия и акушерство. Также будет продолжена реализация мероприятий по дополнительной диспансеризации работающих граждан, что улучшит выявляемость сердечно-сосудистой патологии на ранних этапах и позволит снизить смертность от инфарктов и инсультов, в том числе на дому и в первые сутки стационарного пребывания.
 
Показатель 41. Число случаев смерти детей до 18 лет – всего, в том числе: на дому, в первые сутки в стационаре.
Смертность детей до 18 лет не зарегистрирована в 2010-2011 годах и не прогнозируется в 2012-2014 годах, как на дому, так и в первые сутки в стационаре за счет оптимизации педиатрической службы путем укомплектования учреждений здравоохранения участковыми врачами-педиатрами и медицинскими сестрами на 98%, охват диспансерным наблюдением детей до 18 лет довести до 100%. Дети до 1 года в рамках мероприятий «Родовой сертификат», обследуются в межрайцентре г. Таганрога, своевременно осуществляется дородовые и послеродовые патронажи, проводится в родильном отделении новорожденным скрининг на наследственные болезни обмена в 99,2% случаях.
Показатель 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения – всего в том числе: число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения, из них: участковых врачей и врачей общей практики в расчета на 10 тыс. человек населения, число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе медицинских сестер, участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения, число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения.
Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения снижено с 98,52 в 2010 году до 93,44 в 2011 году.
Связано это с мероприятиями по оптимизации структуры лечебной сети района, преимущественно за счет прочего и младшего мед. персонала.
Снижение прогнозируется за счет реформирования и оптимизации структуры здравоохранения района, привидения к нормативным показателям. На 2012-2014 годы ожидается доведение показателя до 109,0 на 10 тыс. населения за счет приема врачей, согласно новой Президентской программе поддержки врачей, пребывающих на работу в сельские территории с выплатой им 1 млн. рублей.
 
Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждениях снижено с 11,17 в 2010 году до 10,7 в 2011 году за счет оптимизации догоспитального обследования пациентов на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Дальнейшее снижение будет связано с внедрением нового классификатора клинико - статистических групп (КСГ) с 2012 года и с поэтапным переходом деятельности стационаров в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.
 
Показатель 44.  Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Показатель средне-годовой занятости койки в муниципальных учреждениях в 2011 году дал рост с 319,9 в 2010 году до 327,3 дней за счет оптимизации коечного фонда стационаров в 2011 году в МУЗ «ЦРБ» района.
В прогнозном периоде наблюдается стабилизация показателя на уровне 2011 года.
 
Показатель 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.
Снижение числа коек в муниципальных учреждениях на 10 тыс. населения с 44,59 в 2010 году до 42,18 в 2011 году произошло за счет оптимизации коечного фонда и привидения их к нормативным показателям. В период 2012-2014 годов показатель останется на уровне 2011 года и составит 42,17 единиц.
 
Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда снизилась с 391,58 в 2010 году до 386,92  в 2011 году за счет уменьшения гарантированных объемов и тарифов на медицинскую помощь по тарифному соглашению. Увеличение показателя в прогнозном периоде будет связано с поэтапным переходом на полный тариф оплаты в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.
 
Показатель 47.  Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличилась с 157,35 рублей в 2010 году до 180,68 в 2011 году за счет роста увеличения бюджетных ассигнований на содержание медицинской помощи. Ожидаемый рост стоимости вызова связан с ростом цен на ГСМ и лекарственные средства.
 
Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, дневные стационары всех типов, скорая медицинская помощь.
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями в расчете на 1 жителя:
-стационарная медицинская помощь снижена за счет уменьшения количества коек в районе по оптимизации коечного фонда. Прогноз снижения стационарной медицинской помощи на 2012 год связан с уменьшением гарантированных объемов и средств фонда ОМС на 2012 год;
-объем амбулаторной помощи снижен за счет отвлечения врачей первичного звена для профилактических осмотров, диспансеризации подростков и детей до 3-х лет, призывников, дополнительной диспансеризации, а также  наличие дефицита врачей первичного амбулаторно-поликлинического звена. Дальнейший рост объема амбулаторной помощи с 2012 по 2013 годы планируется за счет оптимизации деятельности первичного медико-санитарного звена в здравоохранении района;
-дневной стационар всех типов дал рост пациентов   за счет увеличения количества коек дневного стационара, за счет мероприятий по оптимизации коечного фонда в районе. Дальнейший рост прогнозируется за счет увеличения коечного фонда дневных стационаров и повышения гарантированных объемов на данный вид деятельности;
-увеличение вызовов в 2011 году произошло за счет снижения деятельности участковой службы по профилактике обострения хронических заболеваний, мероприятий национального проекта в рамках дополнительной диспансеризации и своевременного выявления заболеваний., а также за счет оптимизации деятельности ФАПов по оказанию скорой неотложной медицинской помощи закрепленному населению, за счет чего ожидается увеличение вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения с 0,4 в 2010-2011 годах до 0,32 в дальнейшем.
 
Показатель 49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:стационарная медицинская помощь, амбулаторнаяпомощь, дневные стационары всех типов, скорая медицинская помощь.
В 2011 году произошло увеличение стоимости одной единицы объема оказанной медицинской помощи по отношению к 2010 году, так:
- стационарная медицинская помощь увеличилась с 854,99 руб. в 2010 году до 944,26 руб. в 2011 году;
-амбулаторная помощь увеличилась с 157,22 руб. в 2010 году до 213,96 руб. в 2011 году;
- по дневным стационарам увеличилась с 182,58 руб. в 2010 году до 313,43 руб. в 2011 году.
Данное увеличение стоимости произошло за счет увеличения заработной платы медицинским работникам и расходов по медикаментам в 2011 году согласно тарифному соглашению.
Увеличение стоимости одной единицы объема по скорой медицинской помощи с 621,43 руб. в 2010 году до 733,86 руб. в 2011 году произошло также за счет увеличения заработной платы медицинских работников и расходов на медикаменты.
 
Показатель 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Число муниципальных учреждений здравоохранения, требующих капитального ремонта в количестве 1 единицы в 2010 году снизилось в 2011 году до 0 единиц в связи с капитальным ремонтом Натальевской участковой больницы. Завершение работ по ремонту здания запланировано на 2 квартал 2012 года. В прогнозном периоде произойдет увеличение количества ЛПУ,  требующих капитального ремонта до 4 единиц к 2014 году.
Показатель 51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.
Общий объем расходов бюджета района на здравоохранение за 2011 год составил 133 764 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 43 583 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен увеличением расходов по областной целевой программе модернизация здравоохранения, а также увеличением оплаты труда, ростом тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Значительный рост расходов на здравоохранение в 2012 году (на 27 166 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом) обусловлен тем, что в 2012 году действует областная целевая программа модернизации здравоохранения. В 2013 и 2014 годах расходы соответственно составят 108 358 тыс. рублей и 121 669 тыс. рублей.
 
Показатель 52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Уменьшение расходов бюджета района в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 1 774 тыс. рублей в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств обусловлено отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района. Значительный рост расходов на здравоохранение в 2012 году (на 8 259 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом) обусловлен тем, что в 2012 году действует областная целевая программа модернизации здравоохранения. В 2013 и 2014 годах расходы соответственно составят 910 тыс. рублей и 1 278 тыс. рублей. Снижение расходов на увеличение стоимости основных средств обусловлено отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района.
 
Показатель 53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.
Увеличение расходов на здравоохранение в части текущих расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 55 881 тыс. рублей обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, с 01.10.2011 года на 6,5% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), а также ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Снижение текущих расходов в 2012 и 2014 годах по сравнению с 2012 годом связано с небольшим удельным весом инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме текущих расходов.
 
Показатель 54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов в части средств на оплату труда с нормативными начислениями на нее в 2011 году составил 37 677 тыс. рублей, что на 2 361 тыс. рублей выше показателя 2010 года. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, с 01.10.2011 года на 6,5% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).
Увеличение расходов в 2012-2014 годах связано с повышением заработной платы с 01.10.2012 года на 6%.
 
Показатель 55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.
Показатель снизился в 2011 году на 2,29 % по сравнению с 2010 годом и составил 44,07%. Основными причинами снижения показателя в отчетном периоде является увеличение дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта.
 
Показатель 56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составила в 2011 году 1 519 детей, что на 52ребенкабольше, чем в 2010 году в связи с увеличением количества детей данной возрастной категории.    В прогнозном периоде планируется увеличение показателя за счет строительства детских садов в селах Николаевка, Новобессергеневка, Покровское в 2012-2014 году.
      
Показатель 57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
В районе немуниципальных дошкольных образовательных учреждений нет.
 
Показатель 58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.
Показатель численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в 2011 году остается на уровне 2010 года и составляет 3 382 ребенка. В прогнозном периоде изменений показателя не планируется.
 
Показатель 59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
 В 2010 году доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение составляла 9,1 %, в 2011 году снижена до 7,2 % в связи с увеличением мест в детских садах в связи с открытием дополнительных групп.
В прогнозном периоде 2012-2014 годов планируется дальнейшее снижение показателя и доведение его до уровня 7,0 % по тем же причинам.
 
Показатель 60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учрежденийсоставил в 2011 и 2012 годах – 0,69%. В прогнозном периоде 2013-2014 годов показатель составит 0,72% в связи с увеличением количества дошкольных образовательных учреждений. 
 
Показатель 61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011-2012 годах составляет 28 учреждений. Показательвозрастет в 2013-2014 году на 3 единицы в связи со строительством детских садов в селах Покровское, Николаевка, Новобессергеневка.
 
Показатель 62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
 В 2011 году показатель составил 16 единиц. За счет средств бюджета района и внебюджетной деятельности ряд дошкольных учреждений были отремонтированы и функционируют в нормальном режиме. В период 2012-2014 годов планируется строительство трех детских садов на 360 мест, что позволит снизить прогнозный показатель до 2 единиц.
Показатель 63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Доля педагогических работников с высшим образованием составляет в 2011 году 48,7%, в 2012 году 53%. В прогнозном периоде планируется рост показателя в 2013 году до 55%, в 2014 году до 57%.
 
Показатель 64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.
Расходы бюджета района на дошкольное образование в 2011 году составили 86 841 тыс. рублей.Увеличение расходов по сравнению с 2010 годом на дошкольное образование в 2011 году на сумму 11 563 тыс. рублей обусловлено повышением тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг и ростом заработной платы с нормативными начислениями на нее.
Увеличение расходов в 2012-2014 годах обусловлено теми же причинами.
 
Показатель 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции по дошкольному образованию в 2011 году обусловлено отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района.
Расходы  бюджета района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составят в 2012 году - 56 тыс. рублей, в 2013 году-60 тыс. рублей и в 2014 году -70 тысяч рублей.
 
Показатель 66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета района на дошкольное образование в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показателя 2010 года на 4 324 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, с 01.10.2011 года на 6,5% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).
Увеличение расходов в 2012-2014 годах также связано с увеличением заработной платы с 01.10.2012 года на 6%.
 
Показатель 67. Удовлетворенность населения качеством общего образования.
 Процент удовлетворенности населения качеством общего образования в 2011 году возрос до 74,39% в связи с расширением возможностей учебного плана и увеличением финансовых средств, идущих на материально – техническое улучшение образовательных учреждений. В прогнозном периоде планируется рост показателя и доведение его к 2014 году до 78%.
 
Показатель 68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей.
 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей в 2011 году остается в пределах 50% . Показатель достаточно низкий в силу большой протяженности района и как следствие удаленности населенных пунктов от учреждений дополнительного образования, расположенных в районном центре.
 
Показатель 69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.
 Количество лиц, сдавших ЕГЭ уменьшилось с 460 до 416 (русский язык), с 460 до 414 (математика), что повлекло за собой понижение общего процента на 3,15%. Понижение уровня знаний учащихся не произошло. При фактическом увеличении количества сдающих ЕГЭ в 2012 году по русскому языку и математике (454 человека) общая доля сдавших ЕГЭ увеличится до 97,6%. В прогнозе данный показатель останется таким же.
 
Показатель 70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.
Наметилась тенденция уменьшения численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, по сравнению с 2011 годом на 44 участника. В прогнозном периоде 2012-2014 годов ожидается постепенное увеличение показателя. Одной из причин является увеличение охвата выпускников прошлых лет, а также выпускников средних специальных учебных заведений.
 
Показатель 71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.
Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку в 2011 году составила 398 человек. В 2012 году по сравнению с 2011 годом численность выпускников увеличилась на 46 человек с 398 до 444 человек . В прогнозе данный показатель составит 454 человека в 2013 году, 461 человек в 2014 году.
 
Показатель 72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.
Численность выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по математике увеличится на 40 человек с 414 в 2011году до 454 человек в 2012 году. Причинами являются увеличение численности контингента учеников школ III ступени. Показатель будет постепенно расти и к  2014 году составит до 470 человек.
 
Показатель 73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике снизилась в отчетном периоде на 52 человека. В прогнозном периоде показатель увеличится на 49 участников с 401 в 2011 году до 450 человек в 2012 году. В 2013 году показатель составит 461, в 2014 -  467 человек.
 
Показатель 74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.
 В 2011 году 1 выпускник не получил аттестат о среднем образовании. В прогнозном периоде на 2012-2014 годы в результате качественной подготовки учащихся и соответствующей организации процедуры проведения итоговой аттестации учащихся, не получивших аттестат, не прогнозируется.
Показатель 75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
 Произошло увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений на III ступени на 128 человек за счет увеличения численности обучающихся в форме экстерната. Рост численности выпускников в 2011 году по сравнению с 2010 годом составит 71 человек. В 2013, 2014 годах планируется стабилизация показателя на уровне 2012 года.
 
Показатель 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
По сравнению с 2010 годом в 2011 году доля молодых учителей возросла на 0,73%. По прогнозу в 2013-2014 году количество молодых учителей увеличится до 7% в связи с целевой контрактной подготовкой специалистов –учителей в ТГПИ им. Чехова по договору между Управлением образования Неклиновского района и ТГПИ. 
 
Показатель 77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности.
В Неклиновском районе нет городской местности.
 
Показатель 78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.
Данный показатель остается стабильным в отчетном и прогнозном периодах на уровне 31 единицы.
 
Показатель 79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
 В 2010 году в аварийном состоянии находилось 4 школы. В 2011 году этот показатель увеличился в 3 раза.
В 2011 году   был введен в эксплуатацию один объект МБОУ Краснодесантская СОШ.  В 2012 планируется сдача после капитального ремонта МБОУ Приморской СОШ, что позволит снизить прогнозные показатели до 10 объектов. Средства из Фонда софинансирования расходов на оплату капитального ремонта в 2013-2014 годы не предусмотрены.
 
Показатель 80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая).
В Неклиновском районе нет городской местности.
 
 Показатель 81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Согласно статистической отчетности в 2011 году наблюдалось снижение количества учащихся на 191 человек в сравнении с 2010 годом. В периоде 2012-2014 годах увеличение данного показателя не планируется.
 
Показатель 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Показатель возрос в 2011 году и составил 70,65% (в 2010 году -69,98%) за счет введения в учебные планы школ 3-го часа физкультуры и пропаганды ЗОЖ, что является результатом системной работы по профилактике и выявлению хронических заболеваний школьников.
В прогнозе 2012-2014 годов доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составит 70%.
 
Показатель 83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
В Неклиновском районе нет городской местности.
 
Показатель 84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 34 человека.
В прогнозе на 2012-2014 годы показатель стабилизируется на уровне 2011 года и составит 1 384 человека.
 
Показатель 85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
В Неклиновском районе нет городской местности.
 
Показатель 86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
 С 2010 по 2011 год численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, увеличилась на 6 человек - с 714 до 720 человек. Увеличение численности учителей произошло за счет пополнения молодыми специалистами образовательных учреждений и повышения средней заработной платы.
В 2012-2014 годах планируется стабилизация показателя на уровне 2011 года.
 
Показатель 87.  Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
В Неклиновском районе нет городской местности.
 
Показатель 88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
В 2011 году  в сравнении с 2010 годом на 104 человека возросла численность прочего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса).
В последующие годы показатель составит 734 человека и останется стабильным.
 
Показатель 89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).
В Неклиновском районе нет городской местности.
 
Показатель 90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).
 Значение данного показателя в 2010 году составило 430 классов, в 2011 году 450 классов, в прогнозе на 2012-2014 годы планируется довести данный показатель до 452 классов.
 
Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе).
 В 2010 году средняя стоимость содержания одного класса составила 101 160,5 тыс. рублей. В 2011 году данный показатель увеличился на 4,1%, что составило 105 326,13 тыс. рублей. В 2012 году планируется снижение затрат в связи с перераспределением средств на увеличение заработной платы педагогического персонала. В 2013-2014 годах показатель прогнозируется на уровне 2012 года – 105 210,6 тыс. рублей.
 
Показатель 92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.
Расходы бюджета района за 2011 год по общему образованию составили 512 680 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 153 299 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, с 01.10.2011 года на 6,5% и увеличением расходов с 01.01.2011  года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также значительным увеличением расходов за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета.
 Расходы бюджета района на 2012, 2013 и 2014 годы предусмотрены соответственно 511 615 тыс. рублей, 461 353 тыс. рублей и 475 537 тыс. рублей.
 
Показатель 93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Увеличение расходов на общее образование в части бюджетных инвестиций в 2011 году на сумму 1 682 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом обусловлено закупкой компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2012 году увеличение расходов связано с приобретением спортинвентаря для школ и оборудования для школьных столовых.
 
Показатель 94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.
Расходы бюджета района на общее образование в части текущих расходов за 2011 год составили 497 016 тыс. рублей.Рост расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на сумму 171 208 тыс. рублей обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, с 01.10.2011 года на 6,5% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%), повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также значительным увеличением расходов за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета.
 Расходы бюджета района в части текущих расходов на 2012, 2013 и 2014 годы предусмотрены соответственно 476 750 тыс. рублей, 461 231 тыс. рублей и 475 409 тыс. рублей.
 
Показатель 95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов за 2011 год на общее образование в части расходов на оплату труда с нормативными начислениями на нее увеличен по сравнению с 2010 годом на сумму 34 732 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, с 01.10.2011 года на 6,5% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).
Увеличение расходов в 2012-2014 годах также связано с увеличением заработной платы с 01.10.2012 года на 6 %.
Показатель 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.
 В 2010 году на подушевое финансирование были переведены 23 школы, что составляло 74% от их общего числа. В 2011 году количество таких школ уменьшилось на одну в связи с увеличение числа учащихся. В 2012-2014 годах планируется довести данный показатель до уровня 2010 года.
 
Показатель 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
 В Неклиновском районе 31 общеобразовательная школа. Все 100% школ района переведены на отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на результат. В 2012-2014 годах планируется сохранить показатель на прежнем уровне.
 
 Показатель 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
Количество детей, получающих дополнительное образование снизилась в отчетном периоде на 85 человек и составило 3668,0 человека.
Постановлением Главы Неклиновского района от 29.03.2011 года № 34 «О расширении сети дополнительного образования детей на 2008-2010 годы в Неклиновском районе» в детской юношеской спортивной школе было введено 5 штатных единиц и открыто 15 учебно-тренировочных групп (270 детей); в Центре внешкольной работы 3 штатных единицы педагога-организатора и 6 штатных единиц педагогов дополнительного образования. Динамика показателя в сторону увеличения прогнозируется в 2012 году – на 101 человека. В последующие 2013-2014 годы наблюдается стабилизация показателя.
 
Показатель 99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе).
Численность детей в возрасте 5-18 лет в Неклиновском районе постоянна на протяжении 2010-2011 годов и составляет 11 873 человека. В прогнозном периоде показатель остается без изменений.
Показатель 100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.
Расходы бюджета района на дополнительное образование в 2011 году составили 44 926 тыс. рублей.Увеличение расходов по сравнению с 2010 годом на дополнительное образование в 2011 год на сумму 67 05,9 тыс. рублей обусловлено повышением тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг и ростом заработной платы с нормативными начислениями на нее.
Увеличение расходов в 2012-2014 годах обусловлено теми же причинами.
 
Показатель 101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Уменьшение расходов на бюджетные инвестиции по дополнительному образованию со 135, 9 тыс. рублей в 2010 году до 71 тыс. рублей в 2011 году, и до 0 в прогнозном периоде обусловлено отсутствием дополнительных источников поступлений в бюджет района.
Показатель 102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета района на дополнительное образование в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показателя 2010 года на 3 628,2 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, с 01.10.2011 года на 6,5% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).
Увеличение расходов в 2012-2014 годах также связано с увеличением заработной платы с 01.10.2012 года на 6 процентов.
Показатель 103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Общая численность занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения в  2010 году составила 18 497 чел., или 22%; в 2011 году - 19 124 чел. (22,5%).
Увеличение произошло за счет эффективного использования спортивных сооружений, увеличения штатных единиц физкультуры и спорта, развития массового спорта, через проведение спортивных акций и праздников физической культуры, а также в результате активной пропаганды физкультуры и спорта в районе. Данные показатели планируется довести в 2012 году   - до 25% (21 137 чел.), в 2013 году - до 27% (23 240 чел.), в 2014 году – до 30% (25 340 чел.) за счет увеличения секций по различным видам спорта в общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ и сельских поселениях, увеличения проведения массовых соревнований по игровым видам спорта.
 
Показатель 104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: спортивными залами плоскостными спортивными сооружениями плавательными бассейнами.
Показатели отчетного периода незначительно снижены. Фактическая обеспеченность спортивными залами - на 0,04% в сравнении с 2010 годом, плоскостными спортивными сооружениями - на 0,15%.
В прогнозном периоде планируется увеличить показатели и довести их до 16,53% и 59,03% соответственно за счет завершения ремонта Приморской средней школы и строительства спортивного центра с универсальным игровым залом в с. Покровское Неклиновского района (строительство многофункционального спортивного зала).
Строительство плавательного бассейна в ближайшее время не ожидается.
Показатель 105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.
Расходы бюджета района на физическую культуру и спорт за 2011 году составили 497 тыс. рублей. Снижение расходов по сравнению с 2010 годом на 85 тыс. рублей связано с тем, что спортивно-массовые мероприятия проводились в соответствии с календарным планом в Неклиновском районе.
Увеличение расходов в 2012 и 2013 годах связано со строительством спортивного центра с универсальным игровым залом в с. Покровское.
 
Показатель 106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе: введенная в действие за год.
В 2011 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего составила 21,24  кв. м., что превышает показатель 2010 года – 21,07 кв. м. В 2012 году,  в связи с увеличением ввода жилья планируется довести показатель до 21,6 кв. м. В 2013-2014 годы показатели остаются неизменными в связи с тем, что увеличение вводимой в эксплуатацию площади жилья на эти годы не намечается.
 
Показатель 107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего, в том числе введенных в действие за год.
В 2011 году число жилых квартир составило-385,59, что выше показателя 2010 года (381,61). В 2012 году планируется рост до 397 единиц. В последующие 2013-2014  годы показатели остаются неизменными в связи с тем, что увеличение вводимой в эксплуатацию площади жилья на эти годы не намечается.
 
Показатель 108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений, кв.м.; число жилых квартир.
В 2010 году объем жилищного строительства составлял 0 кв. м. В 2011 году введено в эксплуатацию 2 двухквартирных жилых дома общей площадью 141,93 кв. м. В прогнозном периоде 2012-2014 годов планируется увеличить ввод многоквартирного жилья и довести показатель в 2014 году до 600 кв. м. или 16 жилых квартир.
 
Показатель 109. Год утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района), год; правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района), год; в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры, год.
Cхема территориального планирования Неклиновского района Ростовской области утверждена решением Собрания депутатов Неклиновского района   10.12.2010 г. № 72.
В декабре 2011 года утверждены генеральные планы всех 18 сельских поселений, входящих в состав Неклиновского района. 
Также до 01.12.2011 года утверждены Собраниями депутатов сельских поселений района Правила землепользования и застройки.
Утверждение комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры планируется в 2012 году.
 
Показатель 110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
Значение данного показателя в 2010 году составило 38,75% от числа опрошенных,  в 2011 году- 32,5%, в прогнозе на 2012-2014 годы планируется довести данный показатель в 2012 году до 60,0%, в 2013 году - до 85,0%, в 2014 году - до 99,0% за счет реализации районных программ водоснабжения, газификации, программы реконструкции электрических сетей в рамках программы «Багратион». В соответствии с реализацией программ уменьшится % износа коммунальной инфраструктуры.
 
Показатель 111.  Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в 2011 году составила:
- непосредственное управление – 75% (в 2010 году – 75%);
- управление товариществом собственников жилья – 23,33% (в 2010 году – 23,33%);
- муниципальными или государственными учреждениями либо предприятиями – 0%;
- управляющей организацией частной формы собственности – 1,67 % (1,67 %);
- хозяйственным обществом - 0 %.
В прогнозном периоде планируется сохранить показатели на уровне 2011 года.
 
Показатель 112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района).
В 2011 году данный показатель составляет 50% (в 2010 г - 50%). В прогнозном периоде 2012-2014 годов планируется сохранить показатель на уровне 2011 года, так как создания новых предприятий и организаций не планируется.
Показатель 113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов.    
В 2010 - 2011 году данный показатель составляет 0 %, так на территории Неклиновского района нет компании осуществляющей управление многоквартирными домами с долей участия в уставном капитале не более 25 %. В 2012-2014 году создание компаний не планируется.
 
Показатель 114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района.
Увеличение показателя в отчетном периоде 2011 года (99,0%) по отношению к 2010 году (98,33% ) произошло за счет установки приборов  учета коммунальных ресурсов в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Неклиновского района. В прогнозном периоде 2012-2014 годов показатель увеличится за счет реализации мероприятий программы энергосбережения и составит 100%.
 
Показатель 115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
В 2010 и в 2011 году уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составлял 90%, так как в районе имеются семьи с низким семейным доходом.Впрогнозном  периоде2013-2014 гг. данный показатель планируется довести к 2014 году до 98%.    
 
Показатель 116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): жилищного фонда, котельных.
В период с 2010 года по 2014 года показатель составляет 100 %, нарушений сроков подписания паспортов готовности нет и не планируется.
 
Показатель 117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:по водоснабжению по водоотведению.
В 2011 году показатель не изменился. Уровень платежей граждан за коммунальные услуги составил - 100%. Изменение показателя до 2014 года не планируется.
 
Показатель 118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Доля убыточных организаций ЖКХ в 2010 году составила 66,7%,  в 2011 году-50,0%, в прогнозе на 2012-2014 годы планируется довести данный показатель до 0%.
Уменьшение  показателя в отчетном периоде 2011 года по отношению к 2010 году произошло за счет того, что в 2011 году в Неклиновском районе действовало 1 убыточное предприятия (ООО «Исток»). В прогнозном периоде 2012-2014 годов показатель уменьшается   за счет того, что при утверждении тарифа на 2012-2014 годов Региональная Служба по тарифам планирует всем организациям коммунального комплекса прибыль в размере 2% соответственно предприятия не будут убыточными.
 
Показатель  119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
В2010 годудоля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составила 32,8 %, в 2011 году – 70,3%. Увеличение процентного соотношения в 2011году к 2010 году, так и в прогнозном периоде 2012-2014 годов связано  с проведенной работой главами сельских поселений с жителями многоквартирных домов о необходимости проведения работ по постановке на кадастровый учет земельных участков расположенных под многоквартирными домами, что позволит в дальнейшем участвовать в программе капитального ремонта многоквартирных домов.
 
Показатель 120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, процентов.
В 2011 году многоквартирных домов, признанных в установленном порядке, аварийными в Неклиновском районе не имеется. В 2012-2014 годы изменение показателя не прогнозируется.
 
Показатель 121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство – всего, в том числе: объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Расходы бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 году составили 23 971 тыс. рублей. Увеличение расходов обусловлено увеличением части передаваемых полномочий сельскими поселениями района.
Увеличение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство до 101 542 тыс. рублей в 2014 году связано с реконструкцией объектов ВКХ, мероприятиями по развитию газификации в сельской местности, мероприятиями по развитию водоснабжения в сельской местности.
Увеличение расходов бюджета района в 2011 году на жилищно-коммунальное хозяйство в части объема бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по сравнению с 2010 годом на сумму 6 705 тыс. рублей связано со строительством водопровода и приобретением вакуумной машины.
Показатель 122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью.
В 2010 году данный показатель составлял 43,33%, в 2011 – 40,41%.
В 2012-2014 годах планируется довести данный показатель до 55%. Повышение данного показателя планируется посредством проведения контрольно-информационных выездов Администрации Неклиновского района в сельские поселения, проведение сходов граждан, широкое освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и в сети Интернет.
В 2011 году в с. Покровском открыто МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», что также должно привести к повышению удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.
 
Показатель 123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).
В 2011 году в с. Покровском открыто МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Неклиновского района Ростовской области. Других муниципальных автономных учреждений на территории Неклиновского района не имеется, создание таковых на 2012 – 2014 годы не запланировано. Общее количество муниципальных учреждений  Неклиновского района - 75.
Таким образом, показатель 1,3% на 2012 – 2014 годы статичен.
 
Показатель 124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем объеме в 2011 году составила 25,5%, что на 23,2% ниже уровня 2010 года. Уменьшение доли обусловлено увеличением объема средств субсидий за счет Фонда софинансирования расходов и изменением процента по дополнительному нормативу отчислений.
Показатель 125. Доля населения, участвовавшего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
 Значение данного показателя в 2010 году составляло 24,45%, в 2011 году-31,79%. Увеличение показателя произошло в связи с увеличением количества разно жанровых мероприятий, проводимых на территории Неклиновского района. В прогнозе в 2012 году планируется увеличение показателя до 34%, в 2013 году до 36%, в 2014 году – 40%.
 
Показатель 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями: культуры и отдыха, библиотеками, клубами и учреждениями клубного типа: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха.
В 2011 году показатели остались на уровне 2010 года (обеспеченность библиотеками - 72,92%, клубами и клубными учреждениями – 53,49%). В перспективе 2012-2014 годов планируется .
 
Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).
Значение данного показателя в 2010 году составило 31,67% от числа опрошенных, в 2011 году- 38,33% в связи с переходом муниципальных бюджетных учреждений культуры на выполнение муниципального задания и повышения качества обслуживания населения. В прогнозе на 2012-2014 годы планируется довести данный показатель в 2012 году до 40,0%, в 2013 году - до 45,0%, в 2014 году - до 50,0% за счет повышения качества и увеличения спектра предоставляемых услуг (бесплатные студии, кружки, секции по разным направлениям деятельности).
 
Показатель 128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.
Расходы бюджета района на культуру в 2011 году составили 17 864 тыс. рублей. Увеличение расходов на 388 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом связано с увеличением заработной платы, повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Расходы бюджета района на культуру в 2012 году составят 19 250 тыс. рублей, в 2013 году-19 154 тыс. рублей и в 2014 году-19 222 тыс. рублей.
 
Показатель 129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Увеличение расходов на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году на 40 тыс. рублей в сравнении с 2010 годом обусловлено увеличением суммы на комплектование книжных фондов библиотек.
Уменьшение расходов в 2013 и 2014 году в части бюджетных инвестиций связано с отсутствием средств ФСР на эти годы.
 
Показатель 130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета района на культуру в части бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее в 2011 году выше показателя 2010 года на 1 304 тыс. рублей. Это обусловлено повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 7,9%, с 01.10.2011 года на 6,5% и увеличением расходов с 01.01.2011 года на начисления по оплате труда на 8,0% (с 26,2% до 34,2%).
Увеличение расходов бюджета района в 2012-2014 годах связано с повышением заработной платы с 01.10.2012 года на 6 процентов.
 
Показатель 131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
В Неклиновском районе нет организаций муниципальных форм собственности, находящихся в стадии банкротства. В прогнозном периоде изменений показателя 2012-2014 годов не планируется.
 
Показатель 132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям района по заработной плате с нормативными начислениями на нее отсутствует. В период 2012-2014 годов не прогнозируется.
 
Показатель 133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.
Показатель доли трудоустроенных граждан в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился на 1,9% и составил 87,91 %. В 2012-2014 годах прогнозируется трудоустройство 87,9 % граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы в связи с продолжением реализации областной программы по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области.
 
Показатель 134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
Бюджет муниципального образования «Неклиновский район» на 2011 год разработан на 1 год. Начиная с 2012 года бюджет формируется на 3-летний период.
 
Показатель 135. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2011 году увеличилась на 0,1% в сравнении с 2010 годом. Основными причинами роста показателя является естественная миграция населения и увеличение рождаемости. Среднегодовая численность постоянного населения Неклиновского района до 2014 года прогнозируется на уровне 2011 года.
 
Показатель 136. Численность населения на начало года.
Численность населения на начало 2011 года составила 84,9 тыс. человек (в 2010 году – 85,10 тыс. человек). Уменьшению показателя способствовала естественная миграция населения.
Показатель в период с 2012 по 2014 годы  прогнозируется на уровне 2011 года.
 
Показатель 137. Численность населения на конец года.
Численность населения района на  конец  2011 года увеличилась на 0,2% и составила 85,1 тысяч человек.  В период 2012-2014 годов численность населения прогнозируется на уровне 2011 года.
 
Показатель 138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета района в 2011 году составил 1 227 778 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 30 653 тыс. рублей. Это обусловлено увеличением расходов за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и увеличением собственных доходов бюджета района. В расходах также учтены средства Фонда обязательного медицинского страхования.
Увеличение расходов в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 10 339 тыс. рублей обусловлено модернизацией здравоохранения, образования, а также строительством водопровода по переданным полномочиям от сельских поселений.
 
Показатель 138 (1). Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального образования.
Общий объем расходов консолидированного бюджета района в 2011 году составил 1 464 991 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 355 114 тыс. рублей. Это обусловлено увеличением расходов за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и увеличением собственных доходов бюджета района. В расходах также учтены средства Фонда обязательного медицинского страхования.
Увеличение расходов в 2012-2014 годах обусловлено теми же причинами.
Показатель 139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.
Уменьшение расходов бюджета района в 2011 году по сравнению с 2010 годом в сумме 159 тыс. рублей на содержание работников органов местного самоуправления обусловлено оптимизацией расходов, соответственно уменьшились расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя.
В 2012-2014 годах увеличение расходов в сравнении с 2011 годом связано с повышением заработной платы обслуживающему персоналу и техническим работникам, повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
 
Показатель 140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
Доля расходов бюджета района с 45,7,0% в 2010 году увеличилась до 79,9% в 2011 году в связи с увеличением количества финансирования целевых программ.
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ в 2012-2014 годах увеличилась по тем же причинам.
Показатель 141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
В 2011 году количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, составляло 60. Данный показатель соотносится со IIэтапом перехода на предоставление  услуг (функций) в электронном виде (согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р). В период с 2012 по 2014 год планируется продолжить работы по заполнению портала государственных и муниципальных услуг Ростовской области, а также планируется актуализация размещенной информации о муниципальных услугах, согласно изменениям в административных регламентах. Планируемый показатель -80.
 Показатель 142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями. 
В 2011 году количество муниципальных услуг, предоставляемых  отраслевыми функциональными органами и структурными подразделениями Администрации Неклиновского района и органами местного самоуправления Неклиновского района, составляло 91. Планируется, что в период с 2012 по 2014 год планируемый показатель составит 85. Уменьшение количественного значения обусловлено актуализацией реестра муниципальных услуг, изменением законодательства в соответствии с которым предоставляется та или иная муниципальная услуга, выделением муниципальных услуг, оказываемых администрациями сельских поселений Неклиновского района,   в отдельный реестр муниципальных услуг согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", изменениями в административных регламентах, а также типизации муниципальных услуг.
 Показатель 143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде.  
В 2011 году в перечень первоочередных услуг входила 41 муниципальная услуга. В 2010 году значение показателя равно 0, в связи с тем, что предоставление услуг в электронном виде не осуществлялось.
В период с 2012 по 2014 год планируется стабилизация показателя на уровне 41 единиц. Информация об услугах будет актуализироваться на портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области в соответствии с рекомендуемыми значениями.
 
Показатель  144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.  
Уменьшение показателя в отчетном периоде 2011 года по отношению к 2010 году произошло за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с районной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Неклиновского района. 
В прогнозном периоде 2012-2014 годов показатель уменьшается   за счет реализации программы энергосбережения.
 
Показатель  145.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
Уменьшение показателя в отчетном периоде 2011 года по отношению к 2010 году произошло за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с районной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Неклиновского района. 
В прогнозном периоде 2012-2014 годов показатель уменьшается   за счет реализации программы энергосбережения.
 
Показатель 149. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года.
В 2011 году доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года составила 94,5 процентов. В прогнозном периоде в рамках выполнения мероприятий программы энергоснабжения населенных пунктов «Багратион» в Неклиновском районе планируется провести работы в отношении 206 км. линий электроснабжения, в т. ч. 176 км. по реконструкции существующих линий и 30 км. новых линий. Средства будут выделены ОАО «МРСК-Юга». В связи с этим в 2012 годудоля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец года составит 95,57 процентов. 
В 2013-2014 годы доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности планируется увеличить на 0,1 % ежегодно.
 
 

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)Неклиновского района(СКАЧАТЬ)


Карта сайта Версия для печати © 2009 - 2017 Администрация Неклиновского района